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审计署关于内部审计工作规定

时间:2026-08-03 14:07:36来源:

为加强单位内部审计工作,规范内部审计行为,提升内部管理效能,审计署发布了《审计署关于内部审计工作规定》。该规定明确了内部审计的职责、权限、程序及保障措施,旨在推动各单位依法依规开展内部审计。

项目 内容
发布单位 审计署
文件名称 审计署关于内部审计工作规定
主要内容 明确内部审计职责、权限、程序及监督机制
适用范围 各级国家机关、事业单位、国有企业等
目标 提升内部管理水平和风险防控能力

该规定强调内部审计应独立、客观、公正,确保审计结果真实有效。同时,要求各单位建立健全内部审计制度,配备专业人员,保障审计工作的顺利开展。

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